| Documento | Data | Vigência | Valor R$ |
| TERMO DE FOMENTO N°:000014 - Série: - Ano:2025 - Nome do Parlamentar: 14 vereadores ,Emenda: 14 | 29 /05/2025 | 31/12/2025 | 54.383,91 |
| Vínculo Financeiro | Tipo de Investimento | Tipo e Nº Docto. |
Fornecedor/ Favorecido | Gênero da Despesa | Data Emissão |
Data Pagamento |
Vr. Bruto/ Principal |
Juros/ Multa |
Descontos/ Retenções |
Valor Líquido | Situação | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 20 |
WILLIAN DANTAS DE LIMA | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 38,70 | 0,00 | 0,00 | 38,70 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 5240 |
JOSE CARLOS FERRARI MOCOCA | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 18/06/2025 | 18/06/2025 | 34,04 | 0,00 | 0,00 | 34,04 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 10108 |
Lisete P. Constantino & CIA LTDA - ME | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 1.665,78 | 0,00 | 0,00 | 1.665,78 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 06/25 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 07/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 1,59 | 0,00 | 0,00 | 1,59 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 177906 |
Casa Marques Materiais para Construção LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 161,48 | 0,00 | 0,00 | 161,48 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 07/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 123 |
MELATO DOCES E FESTAS LTDA | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 02/07/2025 | 02/07/2025 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 27 |
FERNANDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 39344532877 | Locação de Brinquedos PJ | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 07/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 2,47 | 0,00 | 0,00 | 2,47 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 33841 |
JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA | Gás Engarrafado | 07/07/2025 | 07/07/2025 | 380,00 | 0,00 | 0,00 | 380,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 21976 |
ALCYR CARLOS DE SOUZA | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 230,50 | 0,00 | 0,00 | 230,50 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 14022 |
REDENCAO COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI | Materiais de Manutenção de Equipamentos | 10/07/2025 | 10/07/2025 | 369,50 | 0,00 | 0,00 | 369,50 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 07/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 5,64 | 0,00 | 0,00 | 5,64 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 494 |
CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVICOS LTDA | Transporte de passageiros PJ | 14/07/2025 | 14/07/2025 | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 570,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 07/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 7,12 | 0,00 | 0,00 | 7,12 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 11 |
GABRIEL PIRES DA COSTA 42997913802 | Transporte de passageiros PJ | 17/07/2025 | 17/07/2025 | 720,00 | 0,00 | 0,00 | 720,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 3350 |
ANTONIO APARECIDO GIROTTO MOCOCA ME | Serviços Gráficos e Divulgação PJ | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 5059 |
RAFAEL FRANZONI S -ME | Gás Engarrafado | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 109,90 | 0,00 | 0,00 | 109,90 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 07/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 28/07/2025 | 28/07/2025 | 1,08 | 0,00 | 0,00 | 1,08 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 882 |
Dalva Manhas Piantino Eireli EPP | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 811,50 | 0,00 | 0,00 | 811,50 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 45794 |
GELCOM Produtos de Limpeza LTDA - ME | Materiais de Limpeza e Higiene | 30/07/2025 | 30/07/2025 | 1.208,65 | 0,00 | 0,00 | 1.208,65 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 07/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 6 |
ERNALDO FERRACIN FILHO | Confecções de Uniformes PJ | 31/07/2025 | 31/07/2025 | 1.518,00 | 0,00 | 0,00 | 1.518,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 08/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 8 |
56.637.144 CARINA MARINHO DE FARIA | Confecções de Uniformes PJ | 11/08/2025 | 11/08/2025 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 5418 |
JOSE CARLOS FERRARI MOCOCA | Alimentos | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 130,48 | 0,00 | 0,00 | 130,48 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 08/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 11,29 | 0,00 | 0,00 | 11,29 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 9 |
56.637.144 CARINA MARINHO DE FARIA | Confecções de Uniformes PJ | 25/08/2025 | 25/08/2025 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.225,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 08/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 3,56 | 0,00 | 0,00 | 3,56 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 498 |
ANTONIO PRATALI NETO | Alimentos | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 08/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 2,53 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 236 |
VIACAO ITUPEVA LTDA | Transporte de passageiros PJ | 28/08/2025 | 28/08/2025 | 256,50 | 0,00 | 0,00 | 256,50 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 12 |
GABRIEL PIRES DA COSTA 42997913802 | Transporte de passageiros PJ | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 08/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 690 |
CASA YE CONSTRUCAO LTDA | Manutenção Predial PJ | 29/08/2025 | 29/08/2025 | 248,00 | 0,00 | 0,00 | 248,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 9/25 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 7,42 | 0,00 | 0,00 | 7,42 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 313 |
CELY RIBEIRO SANCHES AMBROSIO 10054334888 | Materiais Didaticos e Pedagógicos | 15/09/2025 | 15/09/2025 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 9/25 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 101 |
SILVIO ANTONIO DOS SANTOS 16832105819 | Manutenção Predial PJ | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 9/25 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 23,41 | 0,00 | 0,00 | 23,41 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 534 |
CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVICOS LTDA | Transporte de passageiros PJ | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 1.520,00 | 0,00 | 0,00 | 1.520,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 532 |
CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVICOS LTDA | Transporte de passageiros PJ | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 855,00 | 0,00 | 0,00 | 855,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 13 |
GABRIEL PIRES DA COSTA 42997913802 | Transporte de passageiros PJ | 29/09/2025 | 29/09/2025 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 537 |
CLASSE A TRANSPORTES EXECUTIVOS E SERVICOS LTDA | Transporte de passageiros PJ | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 1.472,50 | 0,00 | 0,00 | 1.472,50 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 10/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 32 |
MARIA LUIZA PEREIRA LIMA JARDIM SAAL | Alimentos | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 161,68 | 0,00 | 0,00 | 161,68 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 10/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 20 |
LUANA MARA SILVA | Alimentos | 13/10/2025 | 13/10/2025 | 1.170,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal/DANFE 34505 |
JS Comercio de Gás Liquef. Petróleo LTDA | Gás Engarrafado | 15/10/2025 | 15/10/2025 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 31 |
FERNANDO HENRIQUE GOMES PEREIRA 39344532877 | Locação de Brinquedos PJ | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 10/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 20/10/2025 | 20/10/2025 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 1757 |
Vidraçaria Felipe Niva das Merces Costa Mococa | Manutenção Predial PJ | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 266,00 | 0,00 | 0,00 | 266,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 10/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 23/10/2025 | 23/10/2025 | 2,63 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 15051 |
ELETROVOLT - MATERIAIS ELETRO-ELETRONICOS E HIDRAULICOS LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 27/10/2025 | 27/10/2025 | 285,75 | 0,00 | 0,00 | 285,75 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 10/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 14,84 | 0,00 | 0,00 | 14,84 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 585 |
CLICK IMPRESSOS E PROPAGANDA LTDA | Serviços Gráficos e Divulgação PJ | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 489,25 | 0,00 | 0,00 | 489,25 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota fiscal de serviços 34 |
ERNALDO FERRACIN FILHO | Confecções de Uniformes PJ | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 6.113,00 | 0,00 | 0,00 | 6.113,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Recursos Próprios | Extrato/Tarifa 10/2025 |
Banco do Brasil S.A. | Financeira | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | Conferida | |
| BB 001 / Ag 0413-8 / Cc 38404-6 M (Municipal) | Verba Vinculada | Nota Fiscal 184553 |
Casa Marques Materiais para Construção LTDA | Materiais de Manutenção Predial | 30/10/2025 | 30/10/2025 | 38,77 | 0,00 | 0,00 | 38,77 | Conferida | |
| Total | 57.182,88 | 0,00 | 0,00 | 57.182,88 | ||||||||